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沈阳市供销社召开内部审计整改业务培训会
为加强对社有企业内部审计工作的指导和监督,提升内部审计发现问题整改成效,促进审计整改成果转化为治理效能,助力社有企业高质量发展,近日,沈阳市供销社召开内部审计整改业务培训会。市供销社党组成员、监事会主任张迎春参加培训并讲话,沈阳供销集团相关负责人,2024年被审计的社有企业分管财务审计工作的副职负责人以及财务审计相关人员参加培训。
会上,市供销社邀请辽宁添鑫会计师事务所负责人以《审计发现的常规问题探讨》为题,围绕财务管理的定义、财务管理的重要性、财务会计管理的作用、审计中发现的问题四个方面作专题辅导,重点对审计发现的会计核算、内部控制管理存在的普遍性、典型性问题及表现形式进行剖析,并提出有针对性的整改建议。市供销社内部审计处还对落实审计整改任务作了部署,明确要求将审计查出问题整改、落实审计意见建议纳入被审计单位的重要议事日程,持续跟踪督促,推动企业扎实做好审计整改各项工作。
会议强调,一要提高认识,切实增强审计整改工作的自觉性。审计工作是市供销社党组极其重要的一项工作,被审计单位要站在全面从严治党的高度来深刻认识审计工作的重要性,高度重视审计发现的问题,确保每一项问题都整改到位。要增强审计整改工作的自觉性,采取有效办法防范和化解企业经营管理风险。二要压实责任,推动审计整改工作落实到位。被审计单位承担审计整改工作的主体责任,主要负责人要履行整改第一责任人职责,明确专人负责,制定具体整改措施,列出时间表,做到限期整改。对情况复杂、整改有难度的历史遗留问题要制定整改计划。同时,财务审计人员要加强财务、税务等相关业务知识和政策法规学习,并对此次培训内容要再消化、再理解、再转化、再提升,切实提高培训实效。三要建章立制,持续提升审计整改工作成效。被审计单位以审计查出问题为导向,吸取教训,举一反三,把问题清单转化审计整改成效清单和制度清单,结合企业实际,查缺补漏,完善相关制度和流程,强化制度执行,以防止类似问题在以后再次发生,确保整改到位。
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