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市供销社关于调整内部审计工作领导小组的通知
各直属企(事)业单位、控股企业,机关各处室:
为进一步加强对内部审计工作的领导,发挥审计监督保障作用,推动内部审计工作高质量发展,经研究决定,调整市供销社内部审计工作领导小组。
一、领导小组
组 长:王玉晗 市供销社党组书记、理事会主任
副组长:王 鹏 市供销社党组成员、理事会副主任
张迎春 市供销社党组成员、监事会主任
边晓鹏 市供销社党组成员、理事会副主任
二、成员单位
市供销社监事会办公室(内部审计处)、财务处、社有资产运营管理处、党群工作处,沈阳供销集团有限公司。
三、领导小组下设办公室
办公室设在监事会办公室(内部审计处),负责推进内部审计的各项具体工作。根据工作需要,可采取聘请中介机构、从成员单位中抽调人员形成工作组等方式开展内部审计工作。
如相关人员职务或分工变动,由其接任同志自然替补。
沈阳市供销合作社联合社
2024年8月13日
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