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市供销社关于调整内部审计工作领导小组的通知
来源:监事会办公室  作者:  发布时间:2024-08-13

各直属企(事)业单位、控股企业,机关各处室:

为进一步加强对内部审计工作的领导,发挥审计监督保障作用,推动内部审计工作高质量发展,经研究决定,调整市供销社内部审计工作领导小组。

一、领导小组

组  长:王玉晗 市供销社党组书记、理事会主任

副组长:王  鹏 市供销社党组成员、理事会副主任

        张迎春 市供销社党组成员、监事会主任

        边晓鹏 市供销社党组成员、理事会副主任

二、成员单位

市供销社监事会办公室(内部审计处)、财务处、社有资产运营管理处、党群工作处,沈阳供销集团有限公司。

三、领导小组下设办公室

办公室设在监事会办公室(内部审计处),负责推进内部审计的各项具体工作。根据工作需要,可采取聘请中介机构、从成员单位中抽调人员形成工作组等方式开展内部审计工作。

如相关人员职务或分工变动,由其接任同志自然替补。

                  

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