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市供销社召开2024年内部审计工作部署会
来源:监事会办公室  作者:  发布时间:2024-07-12

为切实做好2024年内部审计工作,7月8日,市供销社召开2024年内部审计工作部署会,内部审计处、财务处、供销集团财务审计部以及承接市供销社内部审计项目的会计师事务所相关负责人参加会议。

会议重点就2024年内部审计工作进行了安排部署,对此次内审工作内容、审计对象、审计重点、时间及人员安排、工作步骤进行了说明,对受委托的会计师事务所提出了明确要求。2家会计师事务所就积极配合市供销社内审工作、严守审计工作纪律、高质量完成审计项目做了表态发言。

市供销社党组成员、监事会主任张迎春参加会议并指出,开展内部审计是市供销社推动社有企业高质量发展、防范化解风险,确保社有资产保值增值的一种重要手段。会计师事务所要严肃审计纪律,明确审计委托主体,建立正确及时的沟通协调机制。按照市供销社提出的目标和要求,突出工作重点,提高审计聚焦度和精准度,确保问题查实、审计结果好用。在常规审计的基础上,结合市供销社企业性质和特点,梳理企业存在的廉政风险和经济运行中的隐患,提出改进措施和意见,促进企业规范运行、健康发展。市供销社

内部审计工作领导小组成员单位要形成监督合力,内部审计处联合财务处,对内审工作开展全过程跟踪指导,促进外部审计与内部审计优势互补,不断提升内审工作质效。